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四川省供销社召开直属企事业单位内部审计工作专题会议

  • 时间:2024-05-10

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  • 来源:审计绩效处

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5月7日,省社召开直属企事业单位内部审计工作专题会议。省社监事会副主任刘世军出席会议并讲话。审计绩效处、省供投集团及下属一级企业以及直属学校内部审计分管领导、部门负责人等参加会议。

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会议总结回顾2023年内部审计工作,传达学习有关文件精神,听取各直属企事业单位2024年内部审计工作开展情况、内部审计监督体系建设情况以及以前年度内部审计发现问题整改落实情况,并安排部署审计整改以及近期汇重点工作。

会议强调,内部审计作为一种独立、客观的确认和咨询活动,可以促进完善内部治理、有效促进社有资产保值增值、有效降低防范风险,各单位要充分认识内部审计在推动改革、防范风险、促进发展中的重要作用,强化内部审计“经济体检”功能。要以高质量内部审计推动高质量发展,坚持横向贯通和纵向发力,做到“如臂使指”;坚持聚焦主责主业,做到“如影随形”;坚持推进“治已病”和“防未病”,做到“如雷贯耳”。审计部门要积极履职尽责,助推高质量发展。要高度重视审计发现问题的整改落实。要提高思想认识,坚决扛起政治责任,切实抓好审计整改。要明晰要求,分门别类抓整改;要跟踪调度,限时交账抓整改;要建章立制,举一反三抓整改。

 

责任编辑:张小月